崗位職責(zé):
1、根據(jù)公司內(nèi)部審計計劃,執(zhí)行各類內(nèi)部審計工作;
2、評估公司各項(xiàng)業(yè)務(wù)流程和制度和制度的合規(guī)性,提出改進(jìn)建議;
3、審計財務(wù)報表、內(nèi)部控制、風(fēng)險管理等,確保符合相關(guān)法規(guī)及政策;
4、定期編制和提交審計報告,向管理層匯報審計發(fā)現(xiàn)及建議;
5、協(xié)助相關(guān)部門改進(jìn)審計發(fā)現(xiàn)的問題和流程。
任職要求:
1、本科及以上學(xué)歷,審計、會計、財務(wù)、管理類相關(guān)專業(yè)。
2、具有8年以上內(nèi)部審計工作經(jīng)驗(yàn),具備一定的審計流程和方法知識。
3、熟悉財務(wù)報表和審計報告的編寫,了解企業(yè)內(nèi)部控制和風(fēng)險管理相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。
4、具備較強(qiáng)的溝通協(xié)調(diào)能力,問題分析和解決能力。
5、持有注冊會計師(CPA)或?qū)徲嬒嚓P(guān)證書者優(yōu)先。
6、熟悉使用辦公軟件及審計相關(guān)軟件。