1.負責制定公司內(nèi)部審計制度,編制年度審計工作計劃;
2.根據(jù)審計計劃,擬定審計方案,實施經(jīng)濟責任審計、財務收支審計、專項審計等審計項目,擬寫審計報告;
3.負責組織對發(fā)生重大財務異常情況的所屬企業(yè)進行專項經(jīng)濟責任審計;
4.定期跟蹤上報審計項目發(fā)現(xiàn)問題整改進度,負責跟進實施項目審計發(fā)現(xiàn)問題整改銷號;
5. 建立健全企業(yè)風險防控/內(nèi)控體系建設工作,推進、指導所屬企業(yè)風險防控體系建設工作,參與公司業(yè)務流程或制度改進和風險評估有關工作;
6.負責收集、整理、裝訂、歸檔保管各類審計檔案及有關材料;
7.統(tǒng)計、登記審計項目信息和相關問題整改臺賬,完成上級部門資料報送工作;
8.收集違規(guī)責任追究相關線索和資料,填報相關工作臺賬,配合完成違規(guī)責任追究相關工作;
9.按公司制度規(guī)定完成或配合完成有關工作;
10.完成領導交辦的其他工作。
任職資格條件:
(一)基本條件
1.遵紀守法、為人正派、堅持原則、廉潔奉公,具有較高的政治素養(yǎng)和職業(yè)道德,有強烈的工作責任心和嚴謹細致的工作態(tài)度;
2.認同企業(yè)的價值觀、企業(yè)文化和經(jīng)營理念,具備履行崗位職責所必需的專業(yè)知識,在當前或過往的工作崗位上業(yè)績突出;
3.具有良好的心理素質和能夠正常履職的身體素質,具有良好的職業(yè)操守,無違紀、違法或不良執(zhí)業(yè)記錄。
(二)具體條件
(1)中共黨員,大學本科及以上學歷,審計、會計、財務管理等相關專業(yè);
(2)年齡45周歲及以下(截止12月23日計算),具有3年以上審計、風險管理工作經(jīng)驗;
(3)具備較強的文字綜合能力、表達溝通能力、數(shù)據(jù)分析能力和邏輯思維能力,熟悉各類管理信息系統(tǒng);
(4)具有良好的獨立工作能力,敬業(yè)精神和團隊協(xié)作意識;
(5)取得會計、審計專業(yè)中級及以上職稱或注冊會計師資格或國際注冊內(nèi)部審計師資質者優(yōu)先;
(6)特別優(yōu)秀者可適當放寬條件。
備注:1.報名截止日期:2025年1月6日17:00;
2.應聘者對所提交材料的真實性負責。凡弄虛作假者,一經(jīng)查實,即取消錄用資格。經(jīng)初步篩選,不符合任職資格者不再另行通知。
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