崗位職責:
1、按照國家審計法規(guī)、公司財會審計制度的有關(guān)規(guī)定,負責擬定集團內(nèi)部審計實施細則,在財務(wù)總監(jiān)批準后組織執(zhí)行。
2、監(jiān)督集團下屬各公司對各項財經(jīng)規(guī)章制度的執(zhí)行情況。
3、控制、考核、糾正各下屬公司偏離集團整體財務(wù)目標計劃的行為。
4、協(xié)助政府審計部門和會計師事務(wù)所對集團下屬各公司的獨立審計活動。
5、定期或不定期地進行內(nèi)部管理審計、專項審計和財務(wù)收支審計。
6、參與重大經(jīng)營活動、重大項目、重大經(jīng)濟合同的審計活動。
7、負責對所有涉及的審計事項,編寫內(nèi)部審計報告,提出處理意見和建議,監(jiān)督審計整改閉環(huán)。
8、負責做好內(nèi)部審計資料的原始調(diào)查的收集、整理、建檔工作。
9、配合財務(wù)總監(jiān)做好集團財務(wù)分析工作。
崗位要求:
1、本科及以上學歷,審計、會計、財務(wù)管理等財務(wù)類專業(yè)。
2、3-5年以上公司內(nèi)審/內(nèi)控工作經(jīng)驗,外審勿投。
3、為人誠信正直,責任心強,堅持原則,職業(yè)操守好,抗壓能力強,能適應(yīng)因工作需要的出差安排。
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