崗位職責:
1、 擬定公司內(nèi)部審計管理制度、審計流程,制訂年度審計計劃;
2、 負責組織對公司及子公司的內(nèi)部控制制度的健全、完整性、合理性及實施的有效性進行檢查、評估與監(jiān)督,及時發(fā)現(xiàn)企業(yè)經(jīng)營活動中存在的潛在問題和風險,提出并改進意見;
3、 組織實施各類審計項目常規(guī)審計、專項審計、業(yè)務審計、內(nèi)控流程審計等各項審計工作并出具內(nèi)部審計報告;
4、 針對各項審計工作的結(jié)果,編制審計報告、整改建議及階段性審計總結(jié),并督促審計結(jié)論和合理化建議的落實工作;
5、 負責項目管理工作。
任職要求:
1、 本科及以上學歷,審計、財務等相關專業(yè);
2、具有上市企業(yè)審計實操經(jīng)驗,能夠熟練運用審計基礎理論和專業(yè)知識。