崗位職責:
1.制定公司年度內部審計計劃,并組織實施;
2.具體負責對子公司的審計,對公司采購、生產、研發(fā)、營銷等經營環(huán)節(jié)的審計,以及各種考核數據的復核;
3.實施具體審計項目,收集審計證據,編制審計底稿,提供合理的改善意見;
4.起草審計報告、管理建議書等審計文書和內控文件等;
5.協助建立健全公司的管理、內控、運營等相關制度流程;
6.參與審核公司內部控制政策、流程、程序和相關的文檔,提出改進意見和建議;
7.檢查內控制度的執(zhí)行情況,跟蹤督導違規(guī)事件處理;
8.負責審計資料的立卷收集和整理歸檔工作;
9.審計相關其他事項及工作;
任職要求:
1.本科以上學歷,會計學或審計學等相關專業(yè);
2.5年以上相關工作經驗,其中3年或3年以上上市公司內部控制或內部審計工作經驗;具有制造行業(yè)工作經驗者優(yōu)先;
3.熟悉企業(yè)內部審計程序及內部審計標準;熟悉企業(yè)的售、采購、存貨管理等業(yè)務流程及控制活動;具備一定的審計技能,可獨立開展審計工作。
4.具有廉潔公正、公私分明的品質,具有較強的邏輯思維、分析判斷能力,良好的口頭表達及文檔撰寫能力,較強的溝通能力和團隊合作精神,責任心、執(zhí)行力強。