崗位職責:
1、協(xié)助團隊負責人建立完善內控制度,以及審計的整體規(guī)劃;
2、參與完成審計項目,對公司業(yè)務流程合理性和有效性進行審計監(jiān)督,高效地識別分析重要風險,監(jiān)控相關政策及流程的設計和執(zhí)行情況。具體內容包括:擬定審計工作計劃以及步驟,實施必要的測試程序,對被審計內容做出客觀嚴謹、全面的評估。編制審計工作底稿及審計報告初稿;
3、協(xié)助建設和優(yōu)化內部審計運營體系,包括審計工作標準化、數據化和工具化,提升內部審計的效率和效果;
4、完成團隊委派的其他工作。
職位要求:
任職要求:
1、1年及以上審計相關經驗,有內審/內控相關工作經驗者優(yōu)先;
2、本科及以上學歷,有財務、審計相關專業(yè)背景;
3、熟悉實施審計項目的工作程序與要求、熟悉風險管理及內部控制相關工作;
4、持有初級審計證或初級會計證