崗位職責:
1、協(xié)助集團審計監(jiān)督制度建設,包括新增、修訂、征求門店意見等,并在門店的宣導、培訓跟進、落實檢查等;
2、根據總部內控部(即審計部)安排,完成內控月度/重大專項檢查,開展門店日常內控檢查,負責本門店SOX審計資料收集及自查初審;
3、監(jiān)督三方比價及招投標,相關文件合規(guī)性進行審核,重點問題跟進反饋;
4、對公司各項費用支出的實際成果進行驗收,流程日常監(jiān)控和績效考評;
5、對接內部審計及外部審計工作,開展集團其他門店交叉審計;
6、負責部門間溝通協(xié)調工作和總經理安排的其他工作。
崗位要求:
1. 本科及以上學歷 ,相關專業(yè)或CIA證書者優(yōu)先;
2. 4年以上企業(yè)內審/內控工作經驗或相關事務所審計經驗,或商業(yè)成本管控經驗;
3.熟悉審計/內控相關領域內廣泛的知識,并精通審計專業(yè)知識;
4.有較強的邏輯思維能力、出色的業(yè)務組織和推進能力;
5.有較強的組織協(xié)調、溝通表達的能力和綜合分析能力,有一定的領導能力,并能承受一定的工作壓力;
6.可接受短期外派。
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