主要工作:
1.負責采購入庫、固定資產采購付款的審核(報銷單據、原始單據、審批流程等),要求合法、合規(guī)、完整、準確;
2.負責采購入庫、固定資產采購業(yè)務調整的審核及賬務處理;
3.負責根據原輔助料/固定資產采購合同及訂單執(zhí)行情況,定時進行供應商對賬,按月度出具對賬函并跟進、回收、存檔;
4.根據付款情況及時更新付款明細賬,生成收款憑證,編制《應收付賬款明細表》
5.負責采購發(fā)票催收;
6.負責勾稽入庫稅務發(fā)票下推發(fā)票,生產收入憑證;
7.根據出納的采購付款單處理應付賬務,及時做賬務處理;
8.負責維護供應商價目表;
10.每月統(tǒng)計采購發(fā)票,整理移交稅務會計;
12.負責相關記賬憑證及賬簿的填制、整理、裝訂及存檔管理;
13.負責原輔料/固定資產合同的整理、存檔;
14.負責監(jiān)督每月的資產盤點工作,對盤點結果進行驗收,對盤點異常監(jiān)督相關部門及時處理;
15.工作周報及月報的提交;
其他工作:
1.上級領導交辦的其他任務;