崗位職責(zé):
1、內(nèi)部控制:根據(jù)公司戰(zhàn)略和管理目標(biāo),組織建立和實施內(nèi)部控制體系。一是組織完善內(nèi)部控制手冊、內(nèi)部控制制度等;二是組織進行內(nèi)部控制手冊、制度的培訓(xùn);三是定期或不定期測試公司各業(yè)務(wù)線內(nèi)部控制流程執(zhí)行有效性,并持續(xù)改進和優(yōu)化;四是進行公司內(nèi)部控制自我評價工作,出具內(nèi)控自我評價報告,并監(jiān)督內(nèi)控整改落實工作。
2、專項審計:對業(yè)務(wù)、財務(wù)的重大事項或異常事情進行審計,出具內(nèi)部審計報告。
3、參與并監(jiān)督公司大宗物資采購、投融資、工程項目、項目招投標(biāo)、資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓等重要經(jīng)濟活動;
4、風(fēng)險防范:對重點業(yè)務(wù)線進行風(fēng)險評估,根據(jù)需要出具風(fēng)險管理、內(nèi)控評價報告。
5、定期對各分支機構(gòu)進行專項審計和專項檢查;
6、協(xié)助財務(wù)部門配合外部審計機構(gòu)和部門對公司的審計工作;根據(jù)外部審計要求,提供相關(guān)內(nèi)控與內(nèi)審資料。
7、領(lǐng)導(dǎo)安排的其他與內(nèi)控相關(guān)的工作
任職要求:
1、審計、會計、財務(wù)管理或相關(guān)專業(yè);具備CPA或CIA資格者優(yōu)先考慮;
2、大中型制造業(yè)企業(yè)內(nèi)部審計/內(nèi)部控制/流程優(yōu)化等3年以上工作經(jīng)驗,具備獨立開展內(nèi)控管理相關(guān)工作的能力。
3、熟悉財稅法規(guī)、審計程序和企業(yè)管理;熟悉金蝶云星空ERP系統(tǒng)操作和流程。
4、具有較強的數(shù)據(jù)處理、文字表達、分析問題、解決問題的能力,較強的溝通能力;
5、具有良好的職業(yè)道德,較強的事業(yè)心、責(zé)任感和團隊協(xié)作精神;能客觀、公正處理工作中的問題,善于聽取各種意見,為人正直無個人不良行為記錄。
6、熟練使用包括VISIO軟件在內(nèi)的各項辦公軟件。
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