【崗位職責】
1、制定并完善集團內(nèi)部審計制度和流程,編制集團年度內(nèi)部審計計劃;
2、擬定審計方案,起草審計報告和管理建議書等審計文書;
3、針對各項審計工作的結果,編制審計報告、整改建議及階段性審計總結,并督促審計結論和合理化建議的落實工作;
4、組織集團內(nèi)控體系的設計與建設,及時發(fā)現(xiàn)企業(yè)經(jīng)營活動中存在的潛在問題和風險,提出改進意見;
5、負責審核部門預算編制與執(zhí)行過程,并對部門預算進行管控及優(yōu)化改進。
6、根據(jù)審計工作計劃,配合外部審計機構的審計工作。
【任職要求】
1、統(tǒng)招本科及以上學歷,審計、會計、財務等相關專業(yè);
2、五年以上相關工作經(jīng)驗,兩年以上企業(yè)內(nèi)部審計實操經(jīng)驗;
3、精通審計、稅務法律法規(guī)、熟悉行業(yè)及企業(yè)經(jīng)營范圍、業(yè)務流程與會計核算方法;
4、具備良好的溝通協(xié)調能力和理解能力,具備風險管理意識和能力;
5、品行端正,誠信務實,勤奮敬業(yè),責任心強,符合公司企業(yè)文化要求。
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