崗位要求:
1.根據(jù)公司的年度目標和審計計劃,負責各類經營審計及專項審計工作。包括但不限于財務審計、流程審計、專項審計等。
2.評估企業(yè)的內部控制體系的設計和運行效果,識別內部控制的缺陷和弱點,提出改講建議,確保內部控制體系的有效運
行。
3.參與企業(yè)風險導向的全面內控體系建設,業(yè)務流程的梳理、風險分析、制定風險應對策略提供支持。
4.負責跟進監(jiān)督審計結果的整改落實,確保企業(yè)的經營活動符合相關法律法規(guī)和行業(yè)標準,防范合規(guī)風險。
5.對公司重大采購、銷售事項、相關財務信息實行審查制,為企業(yè)管理提供專業(yè)咨詢,包括內控建設、流程優(yōu)化、風險管理等
方面的建議和支持。
6、負責內外部審計過程中與相關部門的協(xié)調和溝通。
任職資格:
1.本科及以上學歷,具備會計、審計、財務管理等相關專業(yè)知識,熟悉國家財經法規(guī)和企業(yè)所在行業(yè)的標準。
2.3年以上審計相關工作經驗,有上市公司或者大型制造業(yè)審計工作崗位經驗優(yōu)先考慮。
3.熟感財稅法規(guī)、審理程序和公司財務流程
4.具有良好的溝通和協(xié)調能力,良好的職業(yè)道德和團隊協(xié)作精神,保密意識強。