1、協(xié)助上級制定公司內(nèi)審工作計劃,整個審計項(xiàng)目的實(shí)施和管理,包括制定內(nèi)審實(shí)施方案,編制階段性和年度內(nèi)審工作報告,組織實(shí)施、完善公司內(nèi)審工作業(yè)務(wù)流程,整理、歸檔審計工作文件資料;
2、組織對審計發(fā)現(xiàn)的問題與風(fēng)險進(jìn)行歸納提煉,并溝通各單位進(jìn)行整改。
3、負(fù)責(zé)對本部及出資企業(yè)經(jīng)營活動的規(guī)范性和合規(guī)性進(jìn)行審計,發(fā)現(xiàn)問題并提出審計建議,監(jiān)督整改并檢查落實(shí)情況;
4、協(xié)助組織實(shí)施本部和出資企業(yè)負(fù)責(zé)人的相關(guān)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計,跟蹤整改建議及落實(shí)情況;
6、協(xié)助其他部門,通過內(nèi)控制度的審查和方法改進(jìn),實(shí)現(xiàn)公司經(jīng)營管理精細(xì)化、高效化;
7、完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。
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